(二)文化體育與傳媒支出11519.62萬元
1.文化支出2514.81萬元,較2014年決算數增加2134.81 萬元,增長561.79%。主要原因是按照財政部《關于完善政府預算體系有關問題的通知》(財預〔2014〕368號)要求,自2015年1月1日起,文化事業建設費支出(屬于政府性基金支出)轉列一般公共預算。
2.廣播影視支出1347.96萬元,較2014年決算數增加1347.96萬元,增長100 %。主要原因是新增了重大影視作品創作攝制補助等經費。
3.新聞出版支出20萬元,較2014年決算數沒有變化。
4.其他文化體育與傳媒支出7636.86萬元,較2014年決算數增加6364.29萬元,增長500.11%。主要原因是按照財政部《關于完善政府預算體系有關問題的通知》(財預〔2014〕368號)要求,自2015年1月1日起,文化事業建設費支出(屬于政府性基金支出)轉列一般公共預算。
(三)社會保障和就業支出546.80萬元
1.歸口管理的行政單位離退休支出523.87萬元,較2014年決算數增加82.59萬元,增長18.72%。主要原因是工改調標,增加了離退休人員的離退休費。
2.事業單位離退休支出22.94萬元,較2014年決算數增加5.64萬元,增長32.60%。主要原因是工改調標,增加了離退休人員的離退休費。
(四)醫療衛生與計劃生育支出192.53萬元
1.行政單位醫療支出174.53萬元,較2014年決算數增加10.69萬元,增長6.52%。主要原因是工改調標,提高了行政單位干部職工醫療保險計算基數。
2.事業單位醫療支出18萬元,較2014年決算數增加0.13萬元,增長0.73%。主要原因是工改調標,提高了事業單位干部職工醫療保險計算基數。
(五)住房保障支出294.99萬元
1.住房公積金支出231.13萬元,較2014年決算數增加30.07萬元,增長14.96%。主要原因是工改調標,提高了干部職工住房公積金計算基數。
2.提租補貼支出63.86萬元,較2014年決算數增加5.92萬元,增長10.22%。主要原因是工改調標,提高了干部職工提租補貼標準。
六、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況
2015年“三公”經費公共財政撥款支出203.37萬元,同比下降5.26%。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出30.57萬元,主要用于按照省委宣傳部、省外事辦等單位安排的赴有關國家開展文化精品展、圖書圖片展、新聞交流等出國活動。2015年本單位組織出國團組2個,參加其他單位出國團組6個;全年因公出國(境)累計13人次。與2014年相比, 因公出國(境)經費支出下降7.89%,主要是:加強出國團組審核,嚴把出國經費支出。
(二)公務用車購置及運行費支出123.26萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2015年公務用車購置0輛。公務用車運行費123.26萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量28輛。與2014年相比,公務用車購置費下降100%和運行費增長15.13%,主要是:嚴控公務用車更新購置,2014年底部分車輛油耗和維修費用在2015年初結算。
(三)公務接待費49.54萬元。主要用于中央及外省市宣傳部門來閩考察調研、檢查指導,涉外合作交流等方面的接待活動,累計接待336批次、接待總人數2584人。與2014年相比, 公務接待費支出下降32.09%,主要是:嚴格按照《國內國務接待管理規定》和《福建省黨政機關外賓接待經費管理辦法》要求,嚴格控制公務接待范圍、規模、人數,降低公務接待標準。
附件: 1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.公共財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
8.政府性基金支出決算表
9.部門決算相關信息統計表
10.政府采購情況表
2015年部門決算公開表